
請(qǐng)問(wèn)老師上年度支付工資的直接借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,怎么調(diào)賬 有老師說(shuō) 可以做調(diào)整分錄:借應(yīng)付職工薪酬貸以前年度損益調(diào)整(或直接記入利潤(rùn)分配…未分配利潤(rùn)) 請(qǐng)問(wèn) 那匯算清繳怎么做呢
答: 你這個(gè)工資沒(méi)有支付下去嗎?如果支付了沒(méi)有計(jì)提可以抵扣的。
請(qǐng)問(wèn)老師上年度支付工資的直接借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,怎么調(diào)賬 有老師回復(fù)說(shuō) 可以做調(diào)整分錄:借應(yīng)付職工薪酬貸以前年度損益調(diào)整(或直接記入利潤(rùn)分配…未分配利潤(rùn)) 那匯算清繳怎么做呢 ?支付了,有計(jì)提
答: 為啥要調(diào)整呢?怎么回事?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問(wèn)各位老師:一個(gè)人力資源公司在19年匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)有一筆收入實(shí)際是18年發(fā)生的但18年沒(méi)有確認(rèn)收入只確認(rèn)了成本19年才確認(rèn)了收入。會(huì)計(jì)是這樣做做賬的:18年計(jì)提工資確認(rèn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:本年利潤(rùn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸:本年利潤(rùn)19年1月收到款時(shí) 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅請(qǐng)問(wèn)匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)這個(gè)收入應(yīng)該18年確認(rèn),那會(huì)計(jì)賬目和財(cái)務(wù)報(bào)表該怎么調(diào)?會(huì)計(jì)分錄這樣調(diào)對(duì)不對(duì):沖19年1月收入借:本年利潤(rùn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入調(diào)18年未確認(rèn)收入 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:銀行存款借:銀行存款 貸:以前年度損益調(diào)整借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)這樣做分錄對(duì)嗎?19年5月的財(cái)務(wù)報(bào)表用調(diào)嗎?
答: 你的會(huì)計(jì)分錄缺了稅金,其余的對(duì)的!這樣調(diào)節(jié)6月的報(bào)表就可以

