哪位老師有采購報表的模版? 問
你好你可以在這里搜索下載。 就搜索采購 答
公司會收取物流卸貨費,有的司機沒有手機銀行,無法 問
可以現(xiàn)金收取,再存入公戶 答
你好老師,請問如果我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)24年的產(chǎn)品當時出庫 問
同學,你好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:庫存商品 答
老師請問7月才繳第一季度所得稅怎么做會計分錄 問
? 計提匯算所得稅 借:所得稅費用 貸:應交稅費-所得稅 交稅???????????? 借:應交稅費-所得稅 ? ? ?? 貸:銀行存款 答
(如果讓原來的老師答就最好啦,最新的情況是這樣)情 問
在簡化假設下(主要考慮推薦積分和消費收回成本),每月固定成本 11.5 萬元,單張卡邊際貢獻約 1300 元,盈虧平衡點約為每月 89 張卡 答

二月工資三月發(fā)放,工資表其他應收款公積金22750元,三月交的是三月公積金其他應收公積金1700元,社保個稅都是二月的,要怎么做賬?分錄怎么寫
答: 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等)? 貸:應付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
公司本月發(fā)放上月工資扣除個人部分公積金,當月上調(diào)基數(shù)導致繳納金額不一致,其他應收款個人繳納部分借方有余額,要怎么處理
答: 你好;? ? ?借方的金額; 你是不是沒有在工資扣除 ;? 到時你做 :借? ? ?應付職工薪酬-工資貸其他應收款個人部分? ;這樣就可以了? ?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,做工資要先計提在支付,但是我們會計做賬,每個月工資沒有做計提,就是直接做支付工資,借:業(yè)務活動成本_工資 貸:其他應收款_社保 貸:其他應收款_醫(yī)保 貸:其他應收款_公積金 貸:現(xiàn)金,這樣的憑證有沒有錯,請老師看看
答: 你好,學員,這個也沒有問題,就是不規(guī)范,沒有經(jīng)過應付職工薪酬
當月工資當月發(fā)放,先繳納社保公積金,后發(fā)工資,是不是要計入其他應收款~社保公積金這個科目?這個支付工資社保公積金的分錄怎么寫
老師,我去年在發(fā)其中一個月工資的時候,把其他應收款——社保,計入了其他應收款——公積金里了,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),需要怎么調(diào)整?
你好老師,我們以前交個人公積金用的是其他應付款-個人公積金,從2023年開始想用其他應收款-個人公積金,還用把以前的其他應付款-個人公積金轉(zhuǎn)到其他應收款-個人公積金嗎?
你好,我想問一下,外賬工作做錯賬了,其他應付款-公積金貸方負數(shù)和其他應收款-公積金借方正數(shù),要怎么調(diào)整呢

