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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-04-14 15:01

您好
請(qǐng)問(wèn)管理費(fèi)用是不是寫了貸方發(fā)生額280

bamboo老師 解答

2022-04-14 15:02

您好
請(qǐng)問(wèn)是不是管理費(fèi)用寫了貸方280

追問(wèn)

2022-04-14 15:06

對(duì),她做的借應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,貸管理費(fèi)

bamboo老師 解答

2022-04-14 15:08

要做管理費(fèi)用借方紅字

追問(wèn)

2022-04-14 15:11

就是她做錯(cuò)了,我三月份賬做完結(jié)賬了這個(gè)影響所得稅季報(bào)和匯算清繳嗎,需要現(xiàn)在調(diào)整嗎,還是下個(gè)月再做就可以

bamboo老師 解答

2022-04-14 15:12

應(yīng)該調(diào)整過(guò)來(lái)的哈 然后申報(bào)

追問(wèn)

2022-04-14 15:20

那分錄怎么做

追問(wèn)

2022-04-14 15:21

就是調(diào)整分錄怎么做

bamboo老師 解答

2022-04-14 15:21

請(qǐng)問(wèn)是幾月份的分錄

追問(wèn)

2022-04-14 15:22

22年1月份的

bamboo老師 解答

2022-04-14 15:22

那您反結(jié)賬到一月份 修改憑證分錄就好了啊

追問(wèn)

2022-04-14 15:27

我這只能反過(guò)賬當(dāng)期的就是3月份的,怎么修改1月份的憑證呢,我用的金蝶

bamboo老師 解答

2022-04-14 15:28

金蝶也可以繼續(xù)反結(jié)賬的啊
不行就把一月份的分錄紅沖
然后再寫管理費(fèi)用借方紅字的分錄

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您好 請(qǐng)問(wèn)管理費(fèi)用是不是寫了貸方發(fā)生額280
2022-04-14 15:01:56
你好 可以看一下明細(xì)找一下原因
2020-04-13 12:42:54
學(xué)員你好,除非回到去年同期,否則沒(méi)有辦法修正
2021-11-03 20:43:01
你好,退貨成本你是怎么做的憑證。
2018-06-13 21:53:44
對(duì)的,損益類科目月底沒(méi)有余額的。
2016-06-05 15:56:56
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