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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-04-15 10:27

你好; 之前留抵進項稅是 什么科目  掛著的;我看怎么結(jié)轉(zhuǎn)分錄。 你本期只有銷項稅; 沒有進項稅嘛

曾麗萍 追問

2022-04-15 10:29

留抵掛的是應(yīng)交增值稅-未交增值稅,這個月只有銷項

曾麗萍 追問

2022-04-15 10:30

我也想知道有銷項,進項怎么做分錄

meizi老師 解答

2022-04-15 10:34

 你好; 那你就 結(jié)轉(zhuǎn)比如   
結(jié)轉(zhuǎn)進項時
借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時
借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
 


2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時借:應(yīng)交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款。

曾麗萍 追問

2022-04-15 10:37

我的
應(yīng)交增值稅一末交增值稅  貸方負數(shù)

meizi老師 解答

2022-04-15 10:40

 你好; 負數(shù)了 說明是貸方了哦 。 這樣的話就得繳納增值稅了   

曾麗萍 追問

2022-04-15 10:41

老師,只有銷項時呢

meizi老師 解答

2022-04-15 10:46

  只有銷項稅 那么就是未交增值稅貸方有余額; 你就得繳納了  

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相關(guān)問題討論
你好; 之前留抵進項稅是 什么科目 掛著的;我看怎么結(jié)轉(zhuǎn)分錄。 你本期只有銷項稅; 沒有進項稅嘛
2022-04-15 10:27:14
你好,你可以做進項稅額轉(zhuǎn)出,或者是一直讓這個數(shù)在上面呆著,因為現(xiàn)在還有一個留抵稅額退稅,你也可以申請退稅。
2022-05-13 13:46:48
可以啊 留底稅額就是為了抵扣以后的銷項稅的
2019-07-22 14:39:11
不會有留底的,月末加計扣除的期末余額應(yīng)該是38 抵扣你的進項 然后在加計扣除。
2021-12-03 09:39:45
你好,這個應(yīng)該去稅務(wù)大廳修改3月的申報表才可以。
2018-08-15 16:28:10
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