
老師你好,請問:1.原材料發(fā)出去加工(我方提供物料對方只負(fù)責(zé)加工),我司做賬時是 借:委外加工物資 貸:原材料嗎2.如果對方加工完成送回來暫未付款未收到發(fā)票時,本月我司做賬如何做?(是借:應(yīng)付賬款-暫估入賬 貸:委外加工物資?)如果下個月才收發(fā)票如何做賬?(是借:應(yīng)付賬款 應(yīng)交稅費(fèi)-增-進(jìn)項 貸:委外加工物資)3.如果碰到對方包工包料時,送過來的貨品還要在車間再進(jìn)行加工的,這時會計分錄要如何做,例如要做不銹鋼板激光加工
答: 借委托加工物資加工費(fèi),貸應(yīng)付 收回來,借庫存商品貸委托加工物資 票到了之后,紅沖上面的再做發(fā)票的就行 如果需要再繼續(xù)加工的話,把這個庫存商品改成生產(chǎn)成本。
老師,你好。我想請問一下上月購以商品未收到發(fā)票,當(dāng)月暫估入賬,入賬分錄借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款-某公司。第二個月收到發(fā)票分錄是不是借庫存商品-負(fù)數(shù)表示,貸應(yīng)付賬款-負(fù)數(shù)表示,借庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額,貸應(yīng)付賬款-某公司,
答: 同學(xué)你好,你的思路是對的哈,就是收到發(fā)票負(fù)數(shù)沖,然后再正確入賬
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,17年的暫估入賬,以前的會計做的,現(xiàn)在要怎么處理才能把暫估入庫的賬平了,好多年了發(fā)票也要不上,應(yīng)付賬款_暫估入庫
答: 您好,沒有發(fā)票,需要沖回之前的成本的呢。或者通過營業(yè)外支出的方式?jīng)_掉。但是這部分不能睡前扣除。

