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送心意

堂堂老師

職稱中級會計師

2022-04-21 14:07

你好,去年暫估的成本,已經(jīng)做結轉了嗎

堂堂老師 解答

2022-04-21 14:11

是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人?

堂堂老師 解答

2022-04-21 14:27

(紅字沖)借:庫存商品
貸:應付賬款——暫估入庫
在實際收到發(fā)票時,按照正常購進入庫進行會計核算。
借:庫存商品
應交稅費——應交增值稅(進項稅額)(專票)
貸:銀行存款等
如果上年發(fā)生了結轉,補做差額的成本結轉
借:主營業(yè)務成本/以前年度損益調(diào)整
貸:庫存商品

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相關問題討論
你好,去年暫估的成本,已經(jīng)做結轉了嗎
2022-04-21 14:07:42
你好 先紅沖暫估的 按發(fā)票金額入賬 用以前年度損益調(diào)整科目
2020-04-16 10:14:28
沖減以前年度損益調(diào)整
2020-04-16 10:22:09
你好,不需要沖掉,少做部分直接補上,借以前年度損益調(diào)整貸應付賬款借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整。
2021-03-23 13:58:40
借應付賬款貸利潤分配,未分配利潤2000, 小企業(yè)會計準則做賬的。
2022-03-23 15:45:35
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