
上一年度九月的開(kāi)票收入已經(jīng)申報(bào),但前面會(huì)計(jì)未入應(yīng)收賬款,前段時(shí)間經(jīng)過(guò)核對(duì)往來(lái)款,查出未入賬的“應(yīng)收賬款”如果這個(gè)月我要補(bǔ)入應(yīng)收賬款的話,分錄應(yīng)該如何處理?
答: 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。
上年度一筆應(yīng)收賬款掛錯(cuò)了,應(yīng)該是往來(lái)款,要怎么處理分錄
答: 你好,應(yīng)收賬款應(yīng)該是哪一個(gè)科目來(lái)代替???
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我有2筆分錄是18年的,發(fā)現(xiàn)做錯(cuò)了,現(xiàn)在要在19年10月改回來(lái),圖1是往來(lái)款,要改成應(yīng)收賬款,圖2也是往來(lái)款,要改成實(shí)收資本,這2筆分錄分別要怎么修改,謝謝老師
答: 你好,截圖你們之前的分錄


你軍姐 追問(wèn)
2017-04-25 17:06
你軍姐 追問(wèn)
2017-04-25 17:17
宋生老師 解答
2017-04-25 17:04
宋生老師 解答
2017-04-25 17:05
宋生老師 解答
2017-04-25 17:06
宋生老師 解答
2017-04-26 07:57