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送心意

易 老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2022-05-07 17:51

沒有發(fā)票,這是在所得稅前做納稅調(diào)增就行

carol. 追問

2022-05-07 18:00

對(duì),匯算清繳做了納稅調(diào)增,那賬上還掛著的應(yīng)付賬款-暫估怎么處理呢

易 老師 解答

2022-05-07 18:08

這個(gè)每期的次月都是要沖回到月底再暫估,一年,如果可能的話就要發(fā)生12次

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相關(guān)問題討論
借營業(yè)外支出貸應(yīng)付賬款暫估
2020-04-26 12:53:21
你好!如果轉(zhuǎn)入成本的話,需要做成本調(diào)減利潤調(diào)增處理,
2019-05-13 16:59:28
老師,已經(jīng)銷售出去了。
2019-06-24 14:37:44
你好!建議理清思路后在做處理,交接單子上是否有明確交接業(yè)務(wù)起始時(shí)間,避免被牽連。這個(gè)屬于之前會(huì)計(jì)的責(zé)任哈。
2019-06-27 08:59:21
同學(xué)你好,這種情況下,把差額記入主營業(yè)務(wù)成本就行了。
2024-05-26 21:45:38
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