當(dāng)月要交增值稅,這些要交增值稅是簡易計稅的增值稅,當(dāng)月開票簡易計稅的稅率1266元,因為之前有在異地預(yù)繳2%增值稅,所以可以用來抵扣簡易計稅的稅率,現(xiàn)在還有358.63抵不了,當(dāng)月計提要交358.63元,這個計提要怎么寫分錄呢?這樣寫對嗎?借:應(yīng)交稅費-簡易計稅 358.63,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-簡易計稅 358.63,是這樣寫嗎?
西紅柿
于2017-05-10 16:26 發(fā)布 ??1177次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
相關(guān)問題討論

如果要寫金額就必須放在具體的題目中,這樣直接寫金額是沒辦法寫的。
2018-11-24 16:14:11

1.購進(jìn)材料,發(fā)票116萬,專票,稅16
借:原材料100
應(yīng)交稅費~增值稅~進(jìn)項稅額16
貸:應(yīng)付賬款116
2.比如購進(jìn)材料,后管理不善毀損,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
借:管理費用
貸:應(yīng)交稅費~增值稅~進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
3.當(dāng)期進(jìn)項過多,有部分進(jìn)項沒抵扣
借:應(yīng)交稅費~增值稅~待抵扣進(jìn)項稅額
貸:應(yīng)交稅費~增值稅~進(jìn)項稅額
2019-02-20 23:32:05

借未交增值稅,345.43-280 貸銀行,
2020-03-20 17:11:37

同學(xué)您好,
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時借:應(yīng)交稅費一-應(yīng)交增值稅-- 轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅- 銷項稅額
貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出時
借:應(yīng)交稅費一 應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方, 代表留抵,不用再做賬;
2021-06-14 18:27:51

你好 預(yù)繳增值稅 借:應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅科目? 結(jié)轉(zhuǎn):借應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅??貸 應(yīng)交稅費-未交增值稅
抵扣的正常做結(jié)轉(zhuǎn)?
2021-06-10 10:28:25
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息