
收到工程款50萬,把稅款和管理費扣掉把剩下的轉(zhuǎn)給承包人借 其他應付款48 貸 銀行存款48 剩下的怎么做 求解答
答: 被掛靠單位,掛靠的項目按照自己的項目核算,扣掉管理費和稅金的余下的款項,都需要用工程上的工程材料發(fā)票和勞務發(fā)票,其他發(fā)票進行沖抵成本
上年掛的管理費+其他應付款,再付款了怎么做,其他應付款+銀行存款嗎
答: 你好就是沖其他應付款和管理費用 借:其他應付款 管理費用 貸:銀行存款
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
分錄這么做合嗎?公司買每一車貨物險總計25000,其中20000是自己承擔,5000是代收代付。借:銀行存款5000 貸:其他應付款代付5000 當提前掛賬時,借:管理費-保險費20000 借:其他應付款-代付保險費5000 貸:其他應付款-保險公司保險費25000
答: 發(fā)票是保險公司全部開給我們公司的,老師,我只想知道這么做分錄對嗎
老師,我們是消防工程公司,掛靠公司用我們的資質(zhì),我們給甲方開普票,扣除稅點再把錢打給掛靠公司,可以不走收入嗎?借銀行存款管理費貸 代收工程款 借代收工程款貸其他應付款
1月份記的賬,借:其他應付款-租賃押金 32496 (租賃押金應該入管理費押金)其他應付款裝修押 10000貸:銀行存款 42496請問,這個月如何調(diào)整?
公司成立時,老板拿來一堆票報銷,借:管理費-開辦費 貸;其他應付款-老板,等以后還時 借:其他應付款-老板 貸;銀行存款,和投入實收資本沒關(guān)系呀
老師,新接手一個家會計工作,之前會計有筆往來款是這樣做的,先做的 借 其他應付款-還法人墊款,貸 銀行存款,掛了一段時間,之后又做的 借差旅費/管理費等,貸其他應付款 沖銷了一部分, 這樣是可以的嗎?


方老師 解答
2017-05-18 13:38
方老師 解答
2017-05-18 15:17