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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2022-06-19 04:17

你好需要計算做好了給你

暖暖老師 解答

2022-06-19 06:39

你這個題目是不是應該還有一部分資料?

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相關問題討論
你好需要計算做好了給你
2022-06-19 04:17:55
你好對的,需要全額納稅調整交所得稅。
2024-01-05 11:22:00
根據情況計入管理費用或者銷售費用-招待費,因為匯算清繳有扣除標準的, 業(yè)務招待費按實際發(fā)生額的60%但是不超過銷售收入的5‰扣除。 學初級就應該會有這些扣除標準的了,你可以百度一下稅前扣除標準
2018-07-04 16:17:45
你好!對的 不可以抵扣進項的,可以抵扣企業(yè)所得稅的
2020-03-09 15:53:46
學員:是的,我們的企業(yè)財務報表年報已經報完,現在需要做企業(yè)匯算清繳,業(yè)務招待費調整交所得稅,那么我們該如何處理呢? 老師:企業(yè)匯算清繳是企業(yè)每年應繳納的企業(yè)所得稅,因此,招待費調整交所得稅,可以在企業(yè)匯算清繳中做一個借方費用及貸方應交稅費-企業(yè)所得稅的調整,以表明企業(yè)應交稅費的變動。 此外,企業(yè)匯算清繳還包括匯總企業(yè)本期應交稅費,確認上期未繳稅費額度,計算上期未交稅費的利息,填寫匯總表格等步驟,每個企業(yè)的匯算清繳要求可能不盡相同,因此企業(yè)在做匯算清繳時,應當仔細遵守相關規(guī)定,以確保企業(yè)稅務結算準確、及時。
2023-03-09 14:39:20
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