
老師,這個(gè)我都做賬務(wù)處理了,就是計(jì)提增值稅繳納增值稅我沒(méi)做賬務(wù)處理,我覺(jué)得0申報(bào)嘛,企業(yè)所得稅有稅款產(chǎn)生,我做賬務(wù)處理了
答: 您好!0申報(bào)是不會(huì)涉及到計(jì)提增值稅的。
計(jì)提增值稅后,申報(bào)時(shí)被加計(jì)抵減完了要怎么做賬務(wù)處理?
答: 你好!沒(méi)明白你意思,如果你最終要交稅,就做如下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
增值稅的計(jì)提怎么做賬務(wù)處理
答: 你好,增值稅是不用計(jì)提的,只需用銷項(xiàng)稅抵扣本月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅就可,如果銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅本月就要交稅,否則就是留抵稅額。計(jì)提的只是城建稅及教育費(fèi)附加,不是增值稅

