
多計(jì)提的增值稅的賬務(wù)處理,比如上個(gè)月計(jì)提了5萬(wàn)的增值稅,但是申報(bào)實(shí)際只交了4萬(wàn),那么這個(gè)月對(duì)于多計(jì)提的怎么處理?
答: 您好,沖回1萬(wàn)元即可。
老師,這個(gè)我都做賬務(wù)處理了,就是計(jì)提增值稅繳納增值稅我沒(méi)做賬務(wù)處理,我覺(jué)得0申報(bào)嘛,企業(yè)所得稅有稅款產(chǎn)生,我做賬務(wù)處理了
答: 您好!0申報(bào)是不會(huì)涉及到計(jì)提增值稅的。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
計(jì)提增值稅后,申報(bào)時(shí)被加計(jì)抵減完了要怎么做賬務(wù)處理?
答: 你好!沒(méi)明白你意思,如果你最終要交稅,就做如下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

