
問(wèn)下老師月末是怎么算增值稅的,是先統(tǒng)計(jì)銷(xiāo)項(xiàng)稅額,比如銷(xiāo)項(xiàng)稅額有400,我這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)有500,那我根據(jù)統(tǒng)計(jì)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額400,在認(rèn)證勾選系統(tǒng)里勾選大概400的進(jìn)項(xiàng),肯定不會(huì)正好400,如果是450,那50就是留抵稅額是嗎
答: 你好,你的銷(xiāo)項(xiàng)稅額確定了,你算你的進(jìn)項(xiàng)就可以的 對(duì)的,是的,是這么做的。
這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額,有留抵稅額,月底我該怎么做分錄呢
答: 您好,借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
如果本月沒(méi)有勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),有銷(xiāo)項(xiàng)稅額,有留抵稅額,月末怎么做銷(xiāo)項(xiàng)稅額的分錄
答: 同學(xué)你好,有留抵稅額——這個(gè)稅額是在賬上的哪個(gè)科目 中;


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2022-08-16 10:25
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