問下老師月末是怎么算增值稅的,是先統(tǒng)計(jì)銷項(xiàng)稅額,比如銷項(xiàng)稅額有400,我這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)有500,那我根據(jù)統(tǒng)計(jì)的銷項(xiàng)稅額400,在認(rèn)證勾選系統(tǒng)里勾選大概400的進(jìn)項(xiàng),肯定不會(huì)正好400,如果是450,那50就是留抵稅額是嗎
溫柔的堅(jiān)持
于2022-08-16 09:41 發(fā)布 ??577次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-08-16 09:44
你好,你的銷項(xiàng)稅額確定了,你算你的進(jìn)項(xiàng)就可以的
對(duì)的,是的,是這么做的。
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你好,你的銷項(xiàng)稅額確定了,你算你的進(jìn)項(xiàng)就可以的
對(duì)的,是的,是這么做的。
2022-08-16 09:44:24

您好,借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2020-09-17 19:05:48

同學(xué)你好,有留抵稅額——這個(gè)稅額是在賬上的哪個(gè)科目 中;
2021-09-16 11:05:12

你好,這個(gè)月的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)149557.46,
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)148623.84,
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)149557.46—148623.84
2021-04-22 08:43:35

可以啊 留底稅額就是為了抵扣以后的銷項(xiàng)稅的
2019-07-22 14:39:11
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