
你好,老師。我發(fā)現(xiàn)以前年度的會(huì)計(jì)做分錄時(shí),明明是公對(duì)私轉(zhuǎn)給員工的報(bào)銷款,卻做成了:借:現(xiàn)金 貸:銀行存款,正確的會(huì)計(jì)分錄不應(yīng)該是 借:管理費(fèi)用等 貸:銀行存款,的么。這樣資產(chǎn)負(fù)債表那里就顯示現(xiàn)金的金額很多,那需要怎么去調(diào)整這個(gè)分錄呢,明細(xì)怎么做?謝謝!
答: 借以前年度損益調(diào)整貸庫(kù)存現(xiàn)金。 借利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整。
老師:17年預(yù)付一萬(wàn)當(dāng)時(shí)沒(méi)收到發(fā)票,做賬時(shí)借管理費(fèi)用,貸銀行存款?,F(xiàn)在付尾款2萬(wàn),收到專票3萬(wàn),該怎辦?是我這樣做分錄嗎?但為我這樣做資產(chǎn)負(fù)債表不平呢?
答: 可以寫細(xì)分錄嗎?昨天樂(lè)老師又不是這樣說(shuō)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師:17年預(yù)付一萬(wàn)當(dāng)時(shí)沒(méi)收到發(fā)票,做賬時(shí)借管理費(fèi)用,貸銀行存款。現(xiàn)在付尾款2萬(wàn),收到專票3萬(wàn),該怎辦?是我這樣做分錄嗎?但為我這樣做資產(chǎn)負(fù)債表不平呢?
答: 是這樣嗎?那還要結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整的
老師,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)季度退回多余的社保怎么做賬?借:銀行存款 貸:管理費(fèi)用嗎? 現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表不平衡了
如果按“借:管理費(fèi)用貸:銀行存款;借:應(yīng)交稅費(fèi)貸:管理費(fèi)用”做分錄, 資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表就不平——差280元。為什么?
借方:應(yīng)付職工薪酬 管理費(fèi)用 制造費(fèi)用 銷售費(fèi)用貸方:銀行存款這個(gè)這么填資產(chǎn)負(fù)債表?


L is 追問(wèn)
2022-11-02 11:36
郭老師 解答
2022-11-02 11:39