老師您好,我們?cè)O(shè)備改造對(duì)方公司給我們開什么發(fā)票 問
涉及土建的開建筑服務(wù),不涉及的開修理修配勞務(wù) 答
@郭老師,別的公司開業(yè)我們送花藍(lán)的費(fèi)用做什么?是做 問
同學(xué)你好 你計(jì)入銷售費(fèi)用招待費(fèi) 答
你好,我想問一下上繳給工會(huì)的單位部分工會(huì)費(fèi),開差 問
上繳的工會(huì)經(jīng)費(fèi),為何要開差額發(fā)票? 答
老師你好,我們是物業(yè)公司2021-2023年停車收入是按 問
借:銀行存款、 貸利潤分配-未分配利潤 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 答
老師您好,我們?cè)O(shè)備改造對(duì)方公司給我們開什么發(fā)票 問
只涉及軟件,不涉及硬件 ? 答

小規(guī)模納稅人其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)為主營業(yè)務(wù)收入的賬如何做?是借:其他應(yīng)付款16000,貸:主營業(yè)務(wù)收人15841.58 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅158.42
答: 好的,舉個(gè)例子來講解一下吧,假設(shè)某公司小規(guī)模納稅人,本期到期的其他應(yīng)付款為16000元,根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,當(dāng)期發(fā)生的主營業(yè)務(wù)收入需要減去到期的其他應(yīng)付款,這樣該企業(yè)本期的實(shí)際主營業(yè)務(wù)收入為15841.58元,減去本期實(shí)際應(yīng)繳稅費(fèi)(如增值稅)158.42元,就是本期應(yīng)確認(rèn)的主營業(yè)務(wù)收入15841.58-158.42=15683.16元。因此,上述公司其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)為主營業(yè)務(wù)收入的會(huì)計(jì)處理就是:借:其他應(yīng)付款16000,貸:主營業(yè)務(wù)收入15683.16,貸:應(yīng)交稅費(fèi)158.42
小規(guī)模納稅人其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)為主營業(yè)務(wù)收入的賬如何做?是借:其他應(yīng)付款16000,貸:主營業(yè)務(wù)收人15841.58 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅158.42
答: 你好,是這樣做分錄的.
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司有一筆業(yè)務(wù)借:其他應(yīng)付款貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,不明為什么是其他應(yīng)付款而不是應(yīng)收款呢
答: 您好!這個(gè)要問你們公司會(huì)計(jì)才行了。正常是其他應(yīng)收才對(duì)。

