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送心意

柯南老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師,高級會計師,稅務師

2023-01-10 13:56

你好 收入做在22年了吧 以前年度損益科目   這樣你的應交增值稅銷項就會增加  繳納時 借應交稅費-未交增值稅 貸銀行存款

美多 追問

2023-01-10 13:57

收入在18年已經做了 只是漏報

柯南老師 解答

2023-01-10 14:02

你好 繳納增值稅分錄即可  借應交稅費-未交增值稅 貸銀行存款

美多 追問

2023-01-10 14:06

這個未交增值稅 是從進項稅額里面扣的嗎?

美多 追問

2023-01-10 14:11

老師 這樣子做完,應交增值稅期末余額借方還是多七千多啊,比報表上面

柯南老師 解答

2023-01-10 14:11

你好
1.進項稅的轉出是:經過稅務部門核實進項稅發(fā)票后,會計作如下分錄:
借:應繳稅費-應繳增值稅-轉出未交增值稅
貸:應繳稅費-應繳增值稅-進項稅額
2.銷項稅的轉出是:先經過稅務部門錄入銷售發(fā)票和核實收入后,會計作如下分錄:
借:應繳稅費-應繳增值稅-銷項稅額
貸:應繳稅費-應繳增值稅-轉出未交增值稅
3 .月末結轉:
借:應繳稅費-應繳增值稅-轉出未交增值稅(若進項稅大于銷項稅為紅數(shù))
貸:應繳稅費-未交增值稅(若進項稅大于銷項稅為紅數(shù))
所以未交增值稅是余額

美多 追問

2023-01-10 14:17

未交增值稅和應交增值稅都是應交稅費下的二級科目是不是?

柯南老師 解答

2023-01-10 14:18

你好 是的 你理解正確

美多 追問

2023-01-10 14:18

那我未交增值稅一直多掛7千多的話 以后每一期的增值稅報表都對不上了啊 和賬面

柯南老師 解答

2023-01-10 14:20

你好 你交了錢之后未交增值稅余額沒了啊

美多 追問

2023-01-10 14:22

是這樣做嗎??做完之后有余額

柯南老師 解答

2023-01-10 14:24

你好 這樣做 正確 有余額可能是因為之前的銷項和進項轉出沒有按我剛才發(fā)的分錄結轉到此科目

美多 追問

2023-01-10 14:27

借方期末有余額7458,那應該補做個啥分錄能給做平啊

美多 追問

2023-01-10 14:29

把這個未交增值稅轉到以前年度損益調整貸方行嗎

柯南老師 解答

2023-01-10 14:29

1.進項稅的轉出是:經過稅務部門核實進項稅發(fā)票后,會計作如下分錄:
借:應繳稅費-應繳增值稅-轉出未交增值稅42000
貸:應繳稅費-應繳增值稅-進項稅額轉出42000
2.銷項稅的轉出是:先經過稅務部門錄入銷售發(fā)票和核實收入后,會計作如下分錄:
借:應繳稅費-應繳增值稅-銷項稅額49000
貸:應繳稅費-應繳增值稅-轉出未交增值稅49000
3 .月末結轉:
借:應繳稅費-應繳增值稅-轉出未交增值稅(若進項稅大于銷項稅為紅數(shù))7000
貸:應繳稅費-未交增值稅(若進項稅大于銷項稅為紅數(shù))7000
借:應繳稅費-未交增值稅(若進項稅大于銷項稅為紅數(shù))7000
貸:銀行存款7000

美多 追問

2023-01-10 14:33

這幾個分錄都在這個月做就行唄??42000 49000 一個18年 一個22年初的,沒關系嗎??能不能直接把未交增值稅轉到以前年度調整損益里面???

柯南老師 解答

2023-01-10 14:34

你好 都在這個月做就行  未交增值稅轉到以前年度調整損益是啥意思 這里面不涉及到損益科目

美多 追問

2023-01-10 14:54

老師 我這樣做完以后,應交增值稅余額還是多這個7千多

柯南老師 解答

2023-01-10 14:56

你好 你看我上面的分錄 金額  之前未交增值稅貸方余額7000     交稅后借方7000   怎么會有余額

美多 追問

2023-01-10 15:01

就是我們這個增值稅這個帳 原來會計做的 它很亂,我剛才按照你那個分錄填上之后 還是不對,能不能直接丟到以前年度損益啊 就不管它了,行不行,結賬之后以后是不是也沒有了 就不影響重新開始記賬啦

柯南老師 解答

2023-01-10 15:05

你好 看表的話 之前會計進銷項都沒做過結轉,可以一次性結轉最后到未交增值稅中,最后差額不大就按你方法記損益吧  大的話最好還是對下差異原因,進行更正

美多 追問

2023-01-10 15:21

老師 你看我這表一次性結轉咋結轉,它現(xiàn)在就是賬上面比增值稅申報表多了7458

美多 追問

2023-01-10 15:23

就是把這七千多直接丟到以前年度損益的話 以前年度損益有余額可以嗎

柯南老師 解答

2023-01-10 15:25

你好 未交增值稅有余額是因為銷項和進項沒結轉到這科目  只能先做上這個分錄才行 這樣未交增值稅平了 余額表里面的銷項和進項余額都是原來會計留的
 借:應繳稅費-應繳增值稅-轉出未交增值稅42000
貸:應繳稅費-應繳增值稅-進項稅額42000
2.銷項稅的轉出是:先經過稅務部門錄入銷售發(fā)票和核實收入后,會計作如下分錄:
借:應繳稅費-應繳增值稅-銷項稅額49000
貸:應繳稅費-應繳增值稅-轉出未交增值稅49000
3 .月末結轉:
借:應繳稅費-應繳增值稅-轉出未交增值稅(若進項稅大于銷項稅為紅數(shù))7000
貸:應繳稅費-未交增值稅(若進項稅大于銷項稅為紅數(shù))7000

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相關問題討論
不能退稅的,下年繼續(xù)抵扣
2023-02-01 15:57:54
一般是填在18欄 你們這個情況哈
2024-01-02 11:15:31
同學你好 你結轉增值稅就可以了
2023-01-11 11:15:24
? ?你好;? ?借銀行存款或者庫存現(xiàn)金 貸? 利潤分配 -未分配利潤 貸 應交稅費- 應交增值稅- 銷項稅;? ? ? ? 借銷項稅貸 應交稅費-應交增值稅- 轉出未交增值稅; 借? ?應交稅費-應交增值稅- 轉出未交增值稅;貸應交稅費-未交增值稅 ;? ?差額 :借 應交稅費-未交增值稅7000貸銀行存款 7000? ?
2023-01-10 15:30:48
你好,你這個要把對應發(fā)生的兩筆分錄通過以前年度損益調整做進去,然后看應交稅費的明細賬
2023-01-10 14:37:25
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