
老師好,留抵的增值稅進項稅額一年結束后可以辦理留抵退稅嗎?
答: 不能退稅的,下年繼續(xù)抵扣
老師,請問外貿企業(yè),勾選退稅認證的進項稅額,增值稅表是顯示在待抵扣進項稅額的,退稅成功后,需要把已退稅進項稅額填寫到增值稅表進項稅額轉出額,免稅項目用這一欄嗎
答: 一般是填在18欄 你們這個情況哈
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
18年漏報了一筆無票收入49000,然后22年做留底退稅的時候進項稅額多轉出了42000,后期按正確的在相應的征期內都改了增值稅報表,兩個抵減之后差7千多,然后7千繳回國庫了,我咋做賬這七千增值稅??
答: ? ?你好;? ?借銀行存款或者庫存現(xiàn)金 貸? 利潤分配 -未分配利潤 貸 應交稅費- 應交增值稅- 銷項稅;? ? ? ? 借銷項稅貸 應交稅費-應交增值稅- 轉出未交增值稅; 借? ?應交稅費-應交增值稅- 轉出未交增值稅;貸應交稅費-未交增值稅 ;? ?差額 :借 應交稅費-未交增值稅7000貸銀行存款 7000? ?
18年漏報了一筆無票收入49000,然后22年做留底退稅的時候進項稅額多轉出了42000,后期按正確的在相應的征期內都改了增值稅報表,兩個抵減之后差7千多,然后7千繳回國庫了,我咋做賬這七千??
18年漏報了一筆無票收入49000,然后22年做留底退稅的時候進項稅額多轉出了42000,后期按正確的在相應的征期內都改了增值稅報表,兩個抵減之后差7千多,然后7千繳回國庫了,我咋做賬這七千增值稅??
2024年12月繳納11月增值稅,稅局說稅負過低,我把進項稅額放了一部分不抵扣,增加了增值稅,但1月份又把這部分的增值稅退稅回來了,應該怎么辦?
我公司有進項稅額1600萬 且符合加計扣除10%政策 預計于下月申請增值稅留抵退稅工作 想問一下如果退還成功 160萬的加計扣除是不是還能正常抵減


美多 追問
2023-01-10 13:57
柯南老師 解答
2023-01-10 14:02
美多 追問
2023-01-10 14:06
美多 追問
2023-01-10 14:11
柯南老師 解答
2023-01-10 14:11
美多 追問
2023-01-10 14:17
柯南老師 解答
2023-01-10 14:18
美多 追問
2023-01-10 14:18
柯南老師 解答
2023-01-10 14:20
美多 追問
2023-01-10 14:22
柯南老師 解答
2023-01-10 14:24
美多 追問
2023-01-10 14:27
美多 追問
2023-01-10 14:29
柯南老師 解答
2023-01-10 14:29
美多 追問
2023-01-10 14:33
柯南老師 解答
2023-01-10 14:34
美多 追問
2023-01-10 14:54
柯南老師 解答
2023-01-10 14:56
美多 追問
2023-01-10 15:01
柯南老師 解答
2023-01-10 15:05
美多 追問
2023-01-10 15:21
美多 追問
2023-01-10 15:23
柯南老師 解答
2023-01-10 15:25