
老師好,留抵的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額一年結(jié)束后可以辦理留抵退稅嗎?
答: 不能退稅的,下年繼續(xù)抵扣
老師,請(qǐng)問(wèn)外貿(mào)企業(yè),勾選退稅認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額,增值稅表是顯示在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的,退稅成功后,需要把已退稅進(jìn)項(xiàng)稅額填寫(xiě)到增值稅表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額,免稅項(xiàng)目用這一欄嗎
答: 一般是填在18欄 你們這個(gè)情況哈
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
18年漏報(bào)了一筆無(wú)票收入49000,然后22年做留底退稅的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額多轉(zhuǎn)出了42000,后期按正確的在相應(yīng)的征期內(nèi)都改了增值稅報(bào)表,兩個(gè)抵減之后差7千多,然后7千繳回國(guó)庫(kù)了,我咋做賬這七千增值稅??
答: ? ?你好;? ?借銀行存款或者庫(kù)存現(xiàn)金 貸? 利潤(rùn)分配 -未分配利潤(rùn) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅- 銷(xiāo)項(xiàng)稅;? ? ? ? 借銷(xiāo)項(xiàng)稅貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅; 借? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅;貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ;? ?差額 :借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅7000貸銀行存款 7000? ?


美多 追問(wèn)
2023-01-10 14:42
小小霞老師 解答
2023-01-10 15:17