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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會計師

2017-08-08 08:38

老師,我的意思是說我不知道每月如何核算單位的主營業(yè)務(wù)成本  在有銷項票的時候

夢之語 追問

2017-08-08 08:49

可我入庫的就是炸藥和柴油呀,我這行業(yè)如何算呀

方亮老師 解答

2017-08-08 07:59

您的分錄編制正確。

方亮老師 解答

2017-08-08 08:40

主營業(yè)務(wù)成本=銷售數(shù)量*單價 ,單價=(結(jié)存存貨成本+入庫存貨成本)/(結(jié)存存貨數(shù)量+入庫存貨數(shù)量)。

方亮老師 解答

2017-08-08 09:19

石料也應(yīng)該辦理入庫手續(xù)的,因為銷售的是石料。

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交水電費 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 計提工資 借:成本費用 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 其他應(yīng)收款 應(yīng)交稅費
2018-04-18 08:31:59
您的分錄編制正確。
2017-08-08 07:59:35
老師最后借其他應(yīng)收款-貸管理費用-水電費這個什么時候做
2017-08-08 17:19:58
您好!第一種,當(dāng)做公司的支出,福利費有扣除限額。第二種,當(dāng)做員工的支出,需要計入員工工資申報個稅??茨愎臼窃趺礃硬僮鞯?,如果沒有申報個稅就按第一種。
2016-09-06 17:15:03
是的,是的,是的,是的,
2020-07-01 13:25:13
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進(jìn)行報銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入

    同學(xué)你好,能把題目貼上來么?

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    你好,這個按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工

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