老師 你好!我公司一般納稅人,公司購進了技術(shù)服務(wù)費 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
咨詢下:增值稅一般納稅人,按銷售額向供貨方收取返 問
你好,返利收到方?jīng)_減成本,同時對應(yīng)進項稅額轉(zhuǎn)出 答
老師,我先想問下,我們有個客戶,以貨款的形式,借我們 問
借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,企業(yè) 借其他應(yīng)付款企業(yè)貸其他應(yīng)付款老板 答
@郭老師,按鍵線屬于什么稅收分類編碼 問
按鍵線一般屬于 “絕緣電線”,其稅收分類編碼為109040902。 答
你好,老師加工生產(chǎn)型企業(yè),怎樣算結(jié)轉(zhuǎn)材料,人工,費用, 問
同學(xué),你好 請稍等一下 答

老師您好! 每月月底是不是要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,①借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項 10萬 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅額 8萬 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2萬 ②借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅
答: 你好,同學(xué)是的,你這個結(jié)轉(zhuǎn)的是正確的。
1、應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅額,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅額,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出、應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款 這些科目年底需要結(jié)平嗎?2、應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目嗎 還是 應(yīng)交稅金-未交增值稅?
答: 年底可以結(jié)平 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款 這個科目不結(jié)轉(zhuǎn)。 應(yīng)交稅金-未交增值稅不結(jié)轉(zhuǎn),有余額反映公司應(yīng)交未交的增值稅。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
如進項300。 銷項稅450元。計提增值稅。 分錄是不是。 借:應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅銷項稅。 450。 貸 :應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅進項稅。300。 應(yīng)交稅金 應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅。150。 然后:借:應(yīng)交稅金-增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。150。 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅未交增值稅。150。 繳納時候:借:應(yīng)交稅金,應(yīng)交增值稅未交增值稅。150。 貸:。銀行存款。 150元。
答: 你好,對的是的分錄是這么做的。


鄒老師 解答
2017-08-14 21:56
鄒老師 解答
2017-08-14 21:58