
公司被查出去年有一組需開發(fā)票,進項稅67912.84元,今年6月份補交的,怎么做會計分入,增值稅申報表怎么填
答: 開發(fā)票,就是銷項稅,怎么又說是進項稅呢,補交增值稅,就是稅務(wù)檢查調(diào)整
公司收到有一組需開發(fā)票,已經(jīng)認證抵扣了進項稅67912.84元,今年6月份補交的,怎么做會計分入,增值稅申報表怎么填
答: 虛天發(fā)票,認證抵職了進項,稅務(wù)發(fā)現(xiàn)沒有,沒有發(fā)現(xiàn)就是做進項稅處理,發(fā)現(xiàn)了就是做進項稅額轉(zhuǎn)出處理
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
這個月被查出不真實進項發(fā)票,補交去年5月到今年6月增值稅怎么做帳?
答: 借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款


李愛文老師 解答
2017-09-19 14:25
李愛文老師 解答
2017-09-19 14:33