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送心意

樸老師

職稱會計師

2023-02-17 16:29

同學(xué)你好
轉(zhuǎn)到未交增值稅

張小寶 追問

2023-02-17 16:34

我轉(zhuǎn)了還是有余額在借方

樸老師 解答

2023-02-17 16:41

同學(xué)你好
你沒全轉(zhuǎn)完呀

張小寶 追問

2023-02-17 16:42

都結(jié)轉(zhuǎn)了,借方有余額,怎么才能沒有

樸老師 解答

2023-02-17 16:44

同學(xué)你好
余額是看科目余額表呀

張小寶 追問

2023-02-17 16:45

對呀就是科目余額表有借方余額,轉(zhuǎn)出未交

樸老師 解答

2023-02-17 16:46

同學(xué)你好
那你就還是還沒結(jié)轉(zhuǎn)完

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不會,年度結(jié)轉(zhuǎn)后就平了。 是的。
2017-04-22 13:34:29
<p>期末結(jié)轉(zhuǎn) &nbsp;借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) &nbsp;貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 &nbsp;11089.47</p><p>月初扣繳 &nbsp;借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 &nbsp;貸;銀行存款 &nbsp;11089.47</p>
2016-07-30 22:30:40
一、“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目有余額的當(dāng)月就結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費——未交增增值稅”科目。 二、是“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目的余額是不停的變化
2020-03-02 16:07:37
您好,不對的,應(yīng)該是借;應(yīng)交稅費-未交增值稅余額,15002.52,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,15002.52
2018-05-07 19:17:20
學(xué)員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
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