你好,我在國家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局上開了一張專票, 問
你好,新開具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢中需要一定時(shí)間,尤其是在批量開具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時(shí)后再次查詢。 答
我看不懂前任會(huì)計(jì)的賬務(wù),她每月未交增值稅和實(shí)際 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,我們是外貿(mào)公司,有運(yùn)費(fèi)和代理報(bào)關(guān)費(fèi)用,這個(gè)費(fèi) 問
那個(gè)計(jì)入銷售費(fèi)用就行 答
老師,請問有沒有搞定應(yīng)收應(yīng)付功能強(qiáng)大一點(diǎn)的表格 問
你好,這個(gè)得具體根據(jù)要求設(shè)計(jì)表單 答
老師,你好!公司為小規(guī)模,2024年第一季預(yù)繳了企業(yè)所 問
可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項(xiàng)目 A 是跨期項(xiàng)目(3-10 月),第一季收的 40 萬若不符全額確認(rèn)收入條件,更正表可調(diào)整收入額、糾正預(yù)繳偏差,帶合同等資料去主管稅局申請,多繳的 8500 元可在匯算清繳時(shí)一并申請退稅或抵后期稅款。 答

開錯(cuò)發(fā)票稅率如何申報(bào)?
答: 開錯(cuò)發(fā)票稅率申報(bào)時(shí),一般有兩種方法。 (1)自行申報(bào)合計(jì)稅額: 在未開具正確發(fā)票前,企業(yè)應(yīng)根據(jù)實(shí)際收取的貨款金額自行申報(bào)有關(guān)稅款,并憑發(fā)票開具時(shí)間順延。 (2)按正確稅額補(bǔ)繳: 企業(yè)在發(fā)票作廢后,可根據(jù)正確稅額補(bǔ)繳稅款,以便按正確稅率申報(bào)繳納稅款。根據(jù)不同稅類及作廢發(fā)票情況,補(bǔ)繳稅款的計(jì)稅依據(jù)及稅率也是不同的。 對于稽查部門對開具錯(cuò)誤發(fā)票的案件,企業(yè)不僅要在規(guī)定時(shí)限內(nèi)處理有關(guān)稅務(wù)申報(bào),還要遵守有關(guān)稅務(wù)補(bǔ)繳和補(bǔ)報(bào)等法定流程,以確保稅收正確繳納。
發(fā)/票稅率開錯(cuò)了不能正確申報(bào)!如何處理?
答: 因納稅人操作失誤,導(dǎo)致使用增值稅發(fā)/票管理新系統(tǒng)開出的發(fā)/票稅率(征收率)錯(cuò)誤,數(shù)據(jù)已上傳且已跨月,導(dǎo)致無法正確申報(bào)。如何進(jìn)行納稅申報(bào)?對開錯(cuò)的發(fā)/票如何處理? 操作:1、納稅人報(bào)告稅務(wù)機(jī)關(guān),按錯(cuò)開的發(fā)/票稅率(或征收率)和稅額進(jìn)行申報(bào);2、次月開具紅字發(fā)/票,再開具藍(lán)字發(fā)/票;3、如形成多繳稅款,納稅人可以申請退稅,也可以留待后期抵頂應(yīng)納稅額。?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
修理和兼配件更換如何開發(fā)票?
答: 勞務(wù)*人工費(fèi) 然后再開上配件的

