
老師:前做了筆借;銷售費(fèi)用貸`其他應(yīng)付款,現(xiàn)更改過來,借;其他應(yīng)付款貸;銷售費(fèi)用,利潤表上銷售費(fèi)用本月數(shù)是負(fù)數(shù)是對(duì)的嗎,可以是這樣處理嗎?
答: 你好,是對(duì)的,調(diào)整會(huì)出現(xiàn)利潤表銷售費(fèi)用負(fù)數(shù)的
請(qǐng)教,紅沖銷售費(fèi)用,在財(cái)報(bào)利潤表申報(bào)的時(shí)候過不去,預(yù)警,銷售費(fèi)用借方可以為負(fù)數(shù)不?是不是不能啊本來是固定資產(chǎn)運(yùn)費(fèi),記錯(cuò)了原分錄借銷售費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款紅沖分錄借銷售費(fèi)用負(fù)數(shù),貸其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)重做分錄借固定資產(chǎn),貸其他應(yīng)付款財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)的時(shí)候,過不去了,報(bào)警
答: 只能去之前看那個(gè)月銷售費(fèi)用大月份去沖掉,調(diào)整,要不就反結(jié)賬去之前月份去修改這個(gè)只能這樣,稅局設(shè)置不能是負(fù)數(shù)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上月產(chǎn)生的銷售費(fèi)用 沒付錢 借銷售費(fèi)用貸其他應(yīng)收。本月付錢,借其他應(yīng)付 貸現(xiàn)金 老師這樣對(duì)嗎
答: 你好, 上個(gè)月 借,銷售費(fèi)用 貸,其他應(yīng)付款 本月付款 借,其他應(yīng)付款 貸,庫存現(xiàn)金

