
購酒專票做招待費處理,上月已經(jīng)付款 做到其他應(yīng)付款了 這月發(fā)票已認(rèn)證通過,那么這月賬務(wù)處理是不是借 銷售費用-招待費(金額是價稅合計) 貸其他應(yīng)付款-xx單位 借 應(yīng)交稅費-進(jìn)項貸應(yīng)交稅費-進(jìn)項轉(zhuǎn)出(金額是稅額)
答: 您好!你應(yīng)該借 銷售費用-招待費(金額是稅) 貸 應(yīng)交稅費-進(jìn)項貸應(yīng)交稅費-進(jìn)項轉(zhuǎn)出(金額是稅額)
做了個分錄就是給顧客的返點我這樣的分錄是對的嗎?借:銷售費用 返點 貸:其他應(yīng)付款 xx因為我們公司都不是現(xiàn)金我只有掛了我們老板娘的往來這樣的賬務(wù)處理是對的嗎
答: 上述分錄處理正確,未付款時計入其他應(yīng)付款處理,付款時沖減其他應(yīng)付款
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,你好,應(yīng)交稅費科目有個0.01的貸方余額,怎么做賬務(wù)處理,還有和法人的往來有其他應(yīng)收款,還有其他應(yīng)付款,兩個科目對沖,摘要怎么寫呢?
答: 你好,直接寫調(diào)整賬務(wù)處理就可以的。


街角守護(hù) 追問
2017-11-02 15:39
宋生老師 解答
2017-11-02 15:40