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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-11-06 11:51

您好!這個你應(yīng)該是只有支付沒有計提吧。

追問

2017-11-06 13:49

老師,我再做一筆分錄把它沖紅可以嗎? 借:應(yīng)付職工薪酬-社會保險費  541.16   應(yīng)付職工薪酬-社保保險費  -541.16

宋生老師 解答

2017-11-06 13:50

您好!你這沒有沖啊。一正一負沒有變啊

追問

2017-11-06 13:56

老師,那我應(yīng)該怎么做呀,請說的詳細一點哦!

宋生老師 解答

2017-11-06 14:00

您好!借管理費用-社保 貸應(yīng)付職工薪酬-社保費 
其實你應(yīng)該先確定是不是因為沒有計提造成的

追問

2017-11-06 14:19

老師,我也不知道是什么原因引起的,麻煩幫我看一下,麻煩詳細說明下一步該怎么處理,謝謝!

宋生老師 解答

2017-11-06 14:21

你好!你這個沒錯的。不用改。

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相關(guān)問題討論
您好!這個你應(yīng)該是只有支付沒有計提吧。
2017-11-06 11:51:23
你好 這個是單位部分的社保 借方有余額 說明 你們是繳納 大于了計提金額。 你去看看計提金額是不是少計提了
2020-08-05 10:04:18
你好,應(yīng)付職工薪酬累錄總額。
2019-03-18 11:27:53
您好!這個要看你們公司工資發(fā)放形式了,如果是當(dāng)月計提當(dāng)月發(fā)放就不會有余額,如果是次月發(fā)放就會有余額
2022-02-12 11:13:17
這個是借方有余額還是貸方有余額
2019-08-30 17:51:16
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