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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-11-06 14:18

您好!是對(duì)的,第三個(gè)也沒錯(cuò)

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您好!是對(duì)的,第三個(gè)也沒錯(cuò)
2017-11-06 14:18:09
同學(xué)你好,增值稅那里有點(diǎn)問題,增值稅應(yīng)該是先結(jié)轉(zhuǎn)然后再繳納?!?1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:   借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)     貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)   2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:   借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)     貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   3、根據(jù)“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目差值,轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目借或貸。若“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目借方有余額為有留抵的進(jìn)項(xiàng)稅;若貸方有余額,則為應(yīng)交的稅費(fèi)。在下月繳納時(shí):   借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅     貸:銀行存款
2022-03-29 16:57:25
你好! 我看一下
2019-01-22 21:47:33
您好 請(qǐng)問你是開具的專用發(fā)票么 季度銷售額多少金額?
2022-07-25 16:16:25
嗯嗯,你的處理,是正確的哦
2020-03-21 14:35:10
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