
老師21年支付的費(fèi)用22年才取得發(fā)票,跨年了如何賬務(wù)處理?
答: 應(yīng)先將22年的發(fā)票及時(shí)開(kāi)具,并將21年的費(fèi)用明細(xì)記入22年應(yīng)收賬款。
請(qǐng)問(wèn),21年的費(fèi)用發(fā)票22年剛?cè)〉茫?1年入賬時(shí)按總金額入的,22年取得專(zhuān)票,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額在22年抵了,賬務(wù)處理怎么做,21年所得稅匯算要調(diào)已入費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
答: 借其他應(yīng)付款 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn), 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸其他應(yīng)付款 第一個(gè)是紅沖之前的,然后第二個(gè)是做發(fā)票的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師公司21年預(yù)付了一筆投標(biāo)標(biāo)書(shū)的費(fèi)用500元,22年才收到收據(jù)一份沒(méi)有發(fā)票該如何處理
答: 你好,學(xué)員,這個(gè)賬務(wù)處理如下 借費(fèi)用 貸預(yù)付賬款

