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送心意

文老師

職稱中級(jí)職稱

2022-03-26 11:30

同學(xué)您好,那您這銷售的做了嗎

陳小pang 追問(wèn)

2022-03-26 11:31

銷售做了,22年一月份開(kāi)的銷售發(fā)票。

文老師 解答

2022-03-26 11:33

那您這進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也是做一月是吧,那就正常借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸應(yīng)付賬款等。

陳小pang 追問(wèn)

2022-03-26 11:46

可是發(fā)票日期是21年,還可以直接在22年1月份入賬嗎?

文老師 解答

2022-03-26 11:52

是可以進(jìn)入的,而且這入庫(kù)的時(shí)候不涉及到損益類科目就正常入賬

陳小pang 追問(wèn)

2022-03-26 12:54

那如果收到的發(fā)票要計(jì)入管理費(fèi)用,影響到損益的話,該怎么處理呢?

文老師 解答

2022-03-26 12:55

那就需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目,或者小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的記入利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)

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同學(xué)您好,那您這銷售的做了嗎
2022-03-26 11:30:11
直接計(jì)入固定資產(chǎn)就可以了
2019-11-11 12:07:59
借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸:固定資產(chǎn) 銷售變價(jià): 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)一 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清埋: 清理盈余 借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益 清理虧損時(shí) 借: 資產(chǎn)處置損益 貸:固定資產(chǎn)清理
2020-06-09 16:31:30
同學(xué) 你好 這種情況調(diào)整A跟B就好了
2018-11-15 08:32:46
你好 無(wú)票收入 也得報(bào)稅的 需要的
2020-05-27 12:19:51
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