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送心意

李老師2

職稱中級會計師,初級會計師,CMA

2023-03-08 14:06

老師:上年度末暫估發(fā)票,那就是要在次年一月做一次調(diào)整記賬。你可以在一月份按照實際發(fā)票重新生成暫估發(fā)票,在把原暫估發(fā)票取消掉,同時做一次調(diào)整記賬,這樣就可以把上年度的暫估發(fā)票準(zhǔn)確記錄在報表當(dāng)中了。 
 
學(xué)員:那么這次記賬它的憑證分錄又是怎么樣的呢? 
 
老師:一般來說,調(diào)整記賬的憑證分錄是:借方:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅和銷售稅;貸方:應(yīng)收票據(jù)-應(yīng)收暫估票據(jù)。

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老師:上年度末暫估發(fā)票,那就是要在次年一月做一次調(diào)整記賬。你可以在一月份按照實際發(fā)票重新生成暫估發(fā)票,在把原暫估發(fā)票取消掉,同時做一次調(diào)整記賬,這樣就可以把上年度的暫估發(fā)票準(zhǔn)確記錄在報表當(dāng)中了。 學(xué)員:那么這次記賬它的憑證分錄又是怎么樣的呢? 老師:一般來說,調(diào)整記賬的憑證分錄是:借方:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅和銷售稅;貸方:應(yīng)收票據(jù)-應(yīng)收暫估票據(jù)。
2023-03-08 14:06:17
你好,你們當(dāng)時沒有紅沖的暫估的 需要補的 你們收到發(fā)票 借:原材料 增值稅 貸:應(yīng)付賬款---XX供應(yīng)商
2020-12-22 10:34:26
你好 實務(wù)中,一般按月來暫估 次月,發(fā)票來了,先紅沖暫估,再按發(fā)票做賬務(wù)處理
2020-06-24 14:38:24
您好,可以的,直接全額紅沖上年度的暫估成本,再按發(fā)票填寫分錄就行了。
2018-05-15 21:32:26
沖減暫估的分錄可以做在次年5月做的
2023-09-22 10:34:30
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