
老師,我們是小規(guī)模企業(yè),上期申報增值稅有專用發(fā)票,后來這個專票沖紅了,本期申報增值稅按照實際開票的金額申報,但是申報不通過,應該怎么申報呀
答: 你得按照沖紅后的金額申報,并把沖紅前的專用發(fā)票附件提交給稅務部門,以說明你是真實的增值稅納稅人。
老師,在申報期中把上月的專票紅沖了,那申報上月的增值稅是按紅沖以后的金額,還是按紅沖前的金額申報了?
答: 還是按紅沖前的金額申報了? 這個,開紅字是沖掉這個開紅字這個月銷項稅額
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模申報增值稅 填寫增值稅減免稅申報明細表,應該怎么填寫,本期開專票不含稅金額25646
答: 你好,開的1%嗎?如果只有專票交增值稅的情況下,25646乘以2%填寫,這個在本期發(fā)生額和實際抵扣金額。

