
老師 銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)開(kāi)出 也是隔月開(kāi),但是錢(qián)已經(jīng)給了 怎么賬務(wù)處理呀
答: 銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)開(kāi)出時(shí),可以先將給客戶(hù)的金額記為應(yīng)收賬款,等待開(kāi)出發(fā)票后,將應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)為銷(xiāo)售收入。
老師 銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)開(kāi)出 也是隔月開(kāi),但是錢(qián)已經(jīng)給了 怎么賬務(wù)處理呀
答: 借銀行存款貸預(yù)收賬款。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,上個(gè)月開(kāi)出的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,次月因?yàn)榭蛻?hù)退票沖紅了,不需要再開(kāi)具發(fā)票。上月已做了帳務(wù)處理,次月公司這邊已經(jīng)開(kāi)出了銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,帳務(wù)也做了相應(yīng)的抵銷(xiāo)。但已經(jīng)交了的增值稅應(yīng)該怎么做帳務(wù)處理,具體的分錄是什么?急,謝謝
答: 當(dāng)時(shí)計(jì)提增值稅是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未轉(zhuǎn)增值稅),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。次月扣稅時(shí),銀行已經(jīng)做了:借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅,貸銀行了。只有650,也不想去做退稅這么麻煩,而且有進(jìn)項(xiàng),直接做為留抵了。所以我是想問(wèn),怎么去調(diào)整已經(jīng)交的增值稅,分錄怎么做

