
去年11月繳納社保費時,錯將應(yīng)該計入其他應(yīng)收-社保費的2723計入了管理費用-社保費,四季度所得稅已繳納,現(xiàn)在如何做更正分錄
答: 您好,您把當(dāng)時的錯誤分錄發(fā)來,我看一下,然后我給你寫更正分錄。
去年11月繳納社保費時,錯將應(yīng)該計入其他應(yīng)收-社保費的2723計入了管理費用-社保費,四季度所得稅已繳納,現(xiàn)在如何做更正分錄
答: 你好? 是記科目哪個方向了 借方嗎?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
去年11月繳納社保費時,錯將應(yīng)該計入其他應(yīng)收-社保費的2723計入了管理費用-社保費,四季度所得稅已繳納,現(xiàn)在在今年如何做更正分錄應(yīng)該是 借 其他應(yīng)收-社保費(個人) 2723 借 管理費用-社保費(公司)5799 貸 銀行存款8522 ,寫成了 借 管理費用-社保費 (公司)8522 貸 銀行存款 8522
答: 借其他應(yīng)收款,個人負(fù)擔(dān)的社保2723貸利潤分配,未分配利潤 匯算清繳,需要納稅調(diào)增。


李 追問
2023-04-03 14:19
玲老師 解答
2023-04-03 14:25