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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-12-11 23:33

您好,一般情況下,計提工資的時候,借;管理費用-工資等科目,貸:應付職工薪酬-工資。管理費用-職工薪酬是最終科目,應付職工薪酬是過渡性科目。

Miss 濮 追問

2017-12-11 23:50

那么,我的管理人員和職工工資這樣分開錄入對不對?還是管理人員和職工都寫成應付職工應酬?<br>

Miss 濮 追問

2017-12-11 23:54

分開記的話,資產(chǎn)負債表里邊,管理人員職工薪酬跑到了未分配利潤里邊去了

王雁鳴老師 解答

2017-12-11 23:57

您好,這樣分開錄是不對的。都要寫成應付職工薪酬的。是的。

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相關問題討論
你好,你想問的問題具體是?
2017-08-07 15:15:04
您好 借:應付職工薪酬 ——工資 1029.2+500=1529.2 貸:應付職工薪酬-社保 1029.2 應付職工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22
您好,一般情況下,計提工資的時候,借;管理費用-工資等科目,貸:應付職工薪酬-工資。管理費用-職工薪酬是最終科目,應付職工薪酬是過渡性科目。
2017-12-11 23:33:38
你好 自建的是按折舊額計入應付職薪酬;租賃的是按租金計入
2020-07-16 08:48:13
你好,你想問的問題具體是?
2017-06-28 09:41:05
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