
主要是報(bào)上去的和賬上的不相符的嘛?我們這月報(bào)稅時(shí)是不是該在已交稅費(fèi)這欄填上本月已交金額喃?謝謝!忘記了我們公司是涉農(nóng),莫前有庫存,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),還有留底
答: 您好,是的,在已交稅金欄填寫預(yù)繳的稅金金額,不客氣。
已經(jīng)認(rèn)證,先按照正常的做進(jìn)項(xiàng)分錄借:庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:銀行存款紅沖 做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是否直接這樣借:庫存商品貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)不用再做分錄嗎?
答: 你好,到底是購進(jìn)紅沖,還是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這兩個(gè)分錄是不同的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
采購發(fā)票收到了,款已付,借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi) .......... 貸:銀行存款 下一步:借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)........什么 科目
答: 你好,是有增值稅應(yīng)納稅額需要繳納嗎

