
老師你好,我們是建筑行業(yè),平時(shí)每月發(fā)放工資的時(shí)候包含了研發(fā)人員工資,那么我們年度匯算清繳的時(shí)候工資薪金支出是取用哪個(gè)數(shù)據(jù)呢?平時(shí)發(fā)放工資分錄如下:借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用-A項(xiàng)目-人員人工-工資 管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬
答: 你好,看應(yīng)付職工薪酬科目的數(shù)據(jù)
借 管理費(fèi)用-職工教育經(jīng)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款與 會(huì)計(jì) 分錄 借:管理費(fèi)用-職工教育經(jīng)費(fèi) 貸:銀行存款 區(qū)別就是 從應(yīng)付職工薪酬過(guò)了一下 這樣是不是匯算清繳的時(shí)候 要計(jì)算應(yīng)付職工薪酬的總額?
答: 是的,就是這個(gè)差別的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師20年計(jì)提公會(huì)經(jīng)費(fèi): 借:管理費(fèi)用 10731.66 貸:應(yīng)付職工薪酬 10731.66 繳納 借:應(yīng)付職工薪酬 10731.66 貸:銀行存款 10731.66 收到返還 借:銀行存款 10731.66 貸:應(yīng)付職工薪酬 10731.66 匯算清繳的時(shí)候 我的公會(huì)支出,帳載金額金額是21463.32,實(shí)際支出是10731.66嗎
答: 您好 計(jì)提了10731.66 上交了10731.66 然后全額返還了 對(duì)么


歡歡 追問(wèn)
2023-05-30 13:20
小云老師 解答
2023-05-30 13:34
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2023-05-30 13:39
小云老師 解答
2023-05-30 15:24