老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開 問
按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。 答
老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66 問
1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X 答
老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入 問
同學(xué)你好,能把題目貼上來么? 答
你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買 問
你好,這個按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工 答
甲個體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自 問
因為這個是不動產(chǎn),不動產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬這個政策的銷售額合計計算 答

汽車4S店購進一輛5萬元的車輛時:借:庫存商品50000 進項稅額 8500 貸:銀行存款58500庫存商品轉(zhuǎn)為試駕車時:借:固定資產(chǎn)50000 進項稅額8500 貸:主營業(yè)務(wù)收入50000 銷項稅額8500 結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營成本5萬 貸庫存商品
答: 這樣做賬對嗎?
請問老師,我是汽車4S店,我們有一輛車轉(zhuǎn)做試駕車了,請問分錄是這樣寫嗎? 購入時 借 庫存商品 應(yīng)交稅費-進項 貸 預(yù)付賬款,,轉(zhuǎn)做試駕車 借固定資產(chǎn) 貸 庫存商品 應(yīng)交稅費 -進項稅額轉(zhuǎn)出 上牌時 借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 銷項 結(jié)轉(zhuǎn)時 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)收賬款
答: 同學(xué)你好 對的 這樣做就行了
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我們10月開的發(fā)票,品名乙開成了甲錯了,這個月那張錯的發(fā)票收回,開了負數(shù)發(fā)票,又開了一張正確的發(fā)票,分錄是這樣的做的嗎:1借:銀行存款-11000 貸:主營業(yè)務(wù)收入-10000 應(yīng)交稅費(銷)-1000; 2 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務(wù)成本-8500 貸:庫存商品甲-8500; 3借:庫存商品甲-8500 貸;生產(chǎn)成本-8500 再做正確的1借:銀行存款-11000 貸:主營業(yè)務(wù)收入-10000 應(yīng)交稅費(銷)-1000; 2 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務(wù)成本8500 貸:庫存商品乙8500; 3借:庫存商品乙8500 貸;生產(chǎn)成本8500 ,是這樣的嗎
答: 你好,你這個甲入庫了嗎?如果入庫了第三個不用紅沖3借:庫存商品甲-8500 貸;生產(chǎn)成本-8500 這個刪了 1借:銀行存款-11000 貸:主營業(yè)務(wù)收入-10000 應(yīng)交稅費(銷)-1000;你這個是紅沖嗎?應(yīng)該是正數(shù)的,確認乙的收入


鄒老師 解答
2017-12-28 20:34
王娜 追問
2017-12-28 20:39
鄒老師 解答
2017-12-28 20:41
王娜 追問
2017-12-28 20:42
鄒老師 解答
2017-12-28 20:48