
11月份用銀行帳號付對方設(shè)計費(fèi)2萬元,但發(fā)票12月份才開給我,11月分錄借:預(yù)付帳款2萬 貸:銀行存款2萬 12月發(fā)票回分錄 借:管理費(fèi)用 設(shè)計費(fèi)2萬 貸:預(yù)付帳款2萬 是這樣做嗎?
答: 你好,是的,是這樣做賬務(wù)處理的
1、上月預(yù)付材料款2萬,借:預(yù)付帳款2萬 貸:銀行存款2萬2、下月收回一張普票金額46659借:原材料46659貸:預(yù)付帳款2萬 應(yīng)付帳款26659請問老師,這筆分錄是這樣做的嗎?
答: 您好 借:原材料46659 貸:預(yù)付帳款 46659 一預(yù)到底
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
廠房租賃費(fèi) 預(yù)付了11月-18年3月份的 共25萬,發(fā)票下個月回款,本月需要提到制造費(fèi)用里,計入成本中,我這樣做了一下,您幫我看看這樣處理可行嗎,1、銀行存款預(yù)付25萬 借:預(yù)付賬款--鑫特 25萬 貸:銀行存款 25萬 2、預(yù)提本月制造費(fèi)用 借:制造費(fèi)用7.5萬 貸:預(yù)付賬款-暫估 7.5萬(在科目中另外設(shè)立一個鑫特暫估科目)3、11月份發(fā)票回來了:(1) 沖銷、10月份預(yù)提費(fèi)用--2 借:制造費(fèi)用 -7.5萬 貸:預(yù)付賬款--暫估 -7.5萬 (2)回發(fā)票 借:制造費(fèi)用15萬 長期待攤 10萬 貸:預(yù)付賬款--鑫特25萬
答: 您的分錄錯誤,正確分錄如下: 1、支付款項: 借:預(yù)付賬款-租金 25 貸:銀行存款 25 2、攤銷租金: 借:制造費(fèi)用 7.5 貸:預(yù)付賬款-租金 7.5 3、收到發(fā)票后編制如下兩筆分錄: a、借:銀行存款 25 貸:預(yù)付賬款-租金 25 b、借:預(yù)付賬款-租金 25 貸:銀行存款 25

