
我11月留抵919.25,月末沒(méi)有做結(jié)轉(zhuǎn)分錄,購(gòu)的稅控盤減免480沒(méi)有抵到,現(xiàn)在12月銷賬稅1429.75.認(rèn)證一張進(jìn)賬稅237.13.這樣抵掉了減免稅款237.13.月末我怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?怎么在賬上反應(yīng)出來(lái)呢?
答: 您好,直接結(jié)轉(zhuǎn)處理就行,借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,237.13,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅)237.13。剩余的沒(méi)抵掉的減免稅不結(jié)轉(zhuǎn)就行了。
上個(gè)月購(gòu)買稅控盤,入賬了,我進(jìn)賬留抵了,所以沒(méi)用到稅控盤的減免稅款,月末我也結(jié)轉(zhuǎn)了,借:應(yīng)交稅金-減免稅款-480 貸:管理費(fèi)用-480,這月申報(bào)把上個(gè)月的留抵稅抵完,不夠用,所以抵到稅款230,有老師說(shuō),這個(gè)230不用做會(huì)計(jì)處理,那怎么反應(yīng)出減免稅款的減少?該怎么處理,能詳細(xì)
答: 你好,上個(gè)月你已經(jīng)做了減免分錄,現(xiàn)在要把上月分錄紅字沖銷,然后做:借:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款230 貸:管理費(fèi)用230
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
如果本月有稅控減免480元,那月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢,怎么抵減銷項(xiàng)呢,需不需要轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
答: 你好,借:管理費(fèi)用480,貸:銀行存款480,然后借:應(yīng)交稅費(fèi)480,貸:管理費(fèi)用-480

