
增值稅申報(bào)時(shí),已經(jīng)認(rèn)證,但是本期不想抵扣的話,增值稅申報(bào)表表二怎么填
答: 你好,不想抵扣的話,當(dāng)時(shí)就不急著認(rèn)證哦
老師,這是增值稅表二中的表,期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣、本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣、期末已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣表示的是什么意思
答: 你好!1.就是上一期你已經(jīng)認(rèn)證了的專(zhuān)票,但是你上一期、這一期都暫時(shí)還沒(méi)抵扣的,就是上期留抵。 2.這一期你認(rèn)證了的專(zhuān)票,但是你這一期還沒(méi)抵扣的,就是本期留抵。 3.是期初+本期-允許抵扣
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅附表2為什么不能填數(shù)???我已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,但是本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣那里是黑色的
答: 你認(rèn)證了嗎?初始化下重新填寫(xiě)看看。

