
本年認(rèn)證未做賬的進項該怎樣處理,是去年已經(jīng)做過賬的。將重復(fù)開的發(fā)票認(rèn)證了應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 進項稅額轉(zhuǎn)出,是這樣嗎?
答: 本年認(rèn)證未做賬的進項 借;原材料等科目 應(yīng)交稅費(進項稅額) 貸;銀行存款等科目 是這樣補做分錄的
本月有未認(rèn)證的進項票如何做賬呢?我是把截止到本月還未認(rèn)證的發(fā)票 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(為抵扣進項稅)這樣做賬可以嗎
答: 沒有認(rèn)證的進項稅額是要計入應(yīng)交稅費--待認(rèn)證進項稅額科目核算的。什么時候認(rèn)證了,再做 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)交稅費--待認(rèn)證進項稅額
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額 51,375.56 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 51,375.56能做這樣的賬務(wù)處理么?
答: 這個發(fā)票沒有認(rèn)證,但是你做了進項,是這個意思嗎?


精靈 追問
2018-01-11 21:12
鄒老師 解答
2018-01-11 21:21