老師,你好。請(qǐng)問(wèn)開具發(fā)票名稱:廣告設(shè)計(jì)費(fèi),廣告策劃 問(wèn)
廣告設(shè)計(jì)費(fèi),廣告策劃費(fèi),不要繳交文化事業(yè)建設(shè)費(fèi) 答
老師,請(qǐng)問(wèn)付款多余票面2元,因打款產(chǎn)生的差額,怎么沖 問(wèn)
直接計(jì)入費(fèi)用科目,匯算的時(shí)候納稅調(diào)增 答
請(qǐng)問(wèn)一下,工地采購(gòu)輔材直接送貨到工地,也需要入庫(kù) 問(wèn)
工地采購(gòu)輔材直接送貨到工地,不需要入庫(kù) 答
老師,財(cái)報(bào)上有部分科目是負(fù)數(shù)余額,按負(fù)數(shù)申報(bào)財(cái)務(wù) 問(wèn)
按負(fù)數(shù)申報(bào)財(cái)務(wù),可以 答
老師別人給我們干的活是鐵藝,鋼結(jié)構(gòu),他開票應(yīng)該怎 問(wèn)
您好,這個(gè)開勞務(wù)*勞務(wù)費(fèi)就可以 答

老師,計(jì)提工資,是不是借管理費(fèi)用,其他應(yīng)收款,貸應(yīng)付職工薪酬?發(fā)工資是借管理費(fèi)用,應(yīng)付職工薪酬,其他應(yīng)收款,銀行存款
答: 是的,應(yīng)該是這樣的。發(fā)工資是借管理費(fèi)用,應(yīng)付職工薪酬,其他應(yīng)收款,貸銀行存款。不過(guò)應(yīng)注意的是,有的公司還會(huì)在發(fā)工資時(shí),額外減去職工應(yīng)繳納的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、個(gè)人所得稅等。
借:管理費(fèi)用_工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 其他應(yīng)收款—個(gè)人部分 還是管理費(fèi)用-工資 貸應(yīng)付職工薪酬-工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收-個(gè)人部分 現(xiàn)金正確
答: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收-個(gè)人部分 現(xiàn)金正確
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司員工之前掛了其他應(yīng)收款,現(xiàn)在發(fā)工資直接沖其他應(yīng)收款就可以,借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:其他應(yīng)收款
答: 發(fā)工資的時(shí)候才沖其他應(yīng)收款,不能單獨(dú)計(jì)提工資

