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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2015-11-12 17:10

如果認證時已經(jīng)12月,發(fā)票是10月的,沒有問題么?

Best^^ 楠 追問

2015-11-12 17:16

那如果是銀行付款,是不是先掛借:其它應收款,貸:銀行存款?

Best^^ 楠 追問

2015-11-12 17:19

不是供應商,為什么用預付帳款不用其它應收款?

Best^^ 楠 追問

2015-11-12 17:21

那我用其它應收款可以嗎?不想科目建成供應商

鄒老師 解答

2015-11-12 17:09

個人建議在認證抵扣的月份入賬

鄒老師 解答

2015-11-12 17:11

沒有問題

鄒老師 解答

2015-11-12 17:18

借;預付賬款     貸;銀行存款

鄒老師 解答

2015-11-12 17:20

不是一定要是供應商才用預付賬款的

鄒老師 解答

2015-11-12 17:59

也可以

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個人建議在認證抵扣的月份入賬
2015-11-12 17:09:55
你好!進了固定資產(chǎn)科目,就一定要按每期折舊進入費用;要想一次性進費用,就不要通過固定資產(chǎn)科目了,直接購入時計入管理費用。
2017-04-21 15:27:14
您好,進項稅是需要計入應交稅費應交增值稅
2021-01-26 16:33:35
分錄處理 是對的,最后 的分錄處理對的
2019-05-29 11:37:15
你好,應當是 借:固定資產(chǎn) 應交稅費-應交增值稅進項稅 貸:其他應付款 借:管理費用-研發(fā)費 貸:累計折舊
2017-04-18 11:50:01
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