
我們12月結(jié)轉(zhuǎn)了八萬(wàn)多成本,有進(jìn)項(xiàng)票,但之前成本都是暫估的,這個(gè)月我們要做廢12月發(fā)票,18000,可以從之前的暫估成本抵銷嗎做賬的時(shí)候
答: 您好!你現(xiàn)在不能作廢12月的了啊
公司之前暫估成本有50萬(wàn),本月進(jìn)項(xiàng)票有28萬(wàn) 結(jié)轉(zhuǎn)了26萬(wàn)成本 剩余的2萬(wàn)可以沖銷之前的的暫估嗎?
答: 上月的暫估是下月要全額沖銷的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,我們上學(xué)暫估入庫(kù),結(jié)轉(zhuǎn)了成本,結(jié)轉(zhuǎn)了損益,這月發(fā)票進(jìn)來(lái)沒那么多,那之前的暫估入庫(kù),結(jié)轉(zhuǎn)成本,結(jié)轉(zhuǎn)損益都要紅沖嗎
答: 來(lái)的發(fā)票沖對(duì)應(yīng)的暫估金額 收到暫估發(fā)票時(shí): 借:材料費(fèi)用等 貸:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付賬款 收到發(fā)票時(shí): 借:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付賬款 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)成本跟損益不用紅沖


宋生老師 解答
2018-01-17 11:43
宋生老師 解答
2018-01-17 11:45