增值稅進(jìn)項稅和銷項稅抵扣分錄怎么做,然后我的軟件里沒有應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這個科目只有已交稅金這個科目要怎么做。
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于2018-01-22 16:55 發(fā)布 ??813次瀏覽
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2018-01-22 17:49
學(xué)員你好,進(jìn)項和銷項結(jié)轉(zhuǎn)分錄。借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。 當(dāng)月計提增值稅時,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。沒有此科目,可以自己設(shè)置的。
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學(xué)員你好,進(jìn)項和銷項結(jié)轉(zhuǎn)分錄。借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。 當(dāng)月計提增值稅時,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。沒有此科目,可以自己設(shè)置的。
2018-01-22 17:49:24

你好 采購時的分錄 不變 金額用負(fù)數(shù)
2019-08-05 14:24:49

您好
請問以前會計分錄怎么寫的
2021-06-27 22:33:37

你好,不需要把所有科目的余額都轉(zhuǎn)平。只要正確申報增值稅就行。
基本思路,月末先計算
應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄;
如果大于0就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
2023-11-29 09:26:29

您好,計提增值稅時的分錄,平時確認(rèn)收入時,借:現(xiàn)金或者銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項,次月交增值稅時的分錄,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金,貸:現(xiàn)金或者銀行存款。
2016-12-06 18:00:44
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