老師好,我們公司屬于制造業(yè)企業(yè)的,屬于設(shè)備制造行 問(wèn)
他是用的建房屋的嗎?是的話這一部分不用開發(fā)票,你做在建工程就行,你也不需要交稅,也不需要紅沖發(fā)票。 答
請(qǐng)問(wèn)老師,我們目前有4個(gè)主體公司,近期2家公司出現(xiàn) 問(wèn)
前期梳理:聯(lián)合部門盤點(diǎn)設(shè)備,記錄基礎(chǔ) / 狀態(tài) / 轉(zhuǎn)移信息,三方簽字確認(rèn);核對(duì)賬務(wù),確保賬實(shí)一致,補(bǔ)提減值或漏記賬務(wù)。 中期處置: 可用設(shè)備:按賬面凈值內(nèi)部轉(zhuǎn)移,清退方轉(zhuǎn) “固定資產(chǎn)清理” 再?zèng)_往來(lái) / 資本公積,接收方按原值 %2B 對(duì)方折舊入賬;同一集團(tuán)無(wú)償轉(zhuǎn)移不視同銷售,留存協(xié)議備查。 損壞設(shè)備:先出鑒定報(bào)告,清退方轉(zhuǎn) “固定資產(chǎn)清理”,處置殘值繳稅,結(jié)轉(zhuǎn)損益;損失憑報(bào)告稅前扣除,區(qū)分正常 / 非正常損失(后者需進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)。 后期收尾:歸檔全套資料,注銷前核查稅務(wù),接收方建臺(tái)賬跟蹤使用。 答
您好~咨詢下:購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,如果是從? 問(wèn)
小規(guī)模納稅人如果按1%征收率開專票,按票面稅額抵扣;如果按3%征收率開專票,則按發(fā)票金額的9%計(jì)算抵扣? 答
老師,想問(wèn)一下,公司用員工身份證辦理的對(duì)公網(wǎng)銀(一 問(wèn)
同學(xué),你好 有影響的,建議公司及時(shí)更換一下 答
老師,合同里面大寫金額是對(duì)的,小寫金額分節(jié)號(hào)標(biāo)錯(cuò) 問(wèn)
你好,這個(gè)沒(méi)有影響,以大寫金額為準(zhǔn) 答

商貿(mào)企業(yè),外購(gòu)商品用于打樣品用怎么做處理
答: 你好!這個(gè)打樣完成后怎么處理。公司收回來(lái)?
外購(gòu)商品用于換,抵,投怎么做賬務(wù)處理?外購(gòu)商品用于職工福利怎么做賬務(wù)處理?
答: 1、換: 借:庫(kù)存商品 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 2、抵: 借:應(yīng)付賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 3、投: 借:長(zhǎng)期股權(quán)投資 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 4、職工福利: a、借:管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) b、借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
外貿(mào)企業(yè),用于出口的商品,進(jìn)項(xiàng)稅已勾選退稅。賬務(wù)處理怎么做
答: 借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款。


宋生老師 解答
2018-01-23 13:48
宋生老師 解答
2018-01-23 13:50
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2018-01-23 14:01
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宋生老師 解答
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宋生老師 解答
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