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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-02-04 20:05

您好,計提時,借;管理費用-福利費等科目,貸;應付職工薪酬-福利費。如果以后歸還了,借;管理費用-福利費,負數(shù),借;現(xiàn)金或者銀行存款。

Celia歆歆 追問

2018-02-04 20:17

老師,如果這個月多余的伙食費支出記入了營業(yè)外支出的話,那么如果跨月歸還了伙食費,可不可以跨月進行營業(yè)外支出的沖減呢?

王雁鳴老師 解答

2018-02-04 20:19

您好,可以的。

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您好,計提時,借;管理費用-福利費等科目,貸;應付職工薪酬-福利費。如果以后歸還了,借;管理費用-福利費,負數(shù),借;現(xiàn)金或者銀行存款。
2018-02-04 20:05:32
1、借:管理費用等 5*440 貸:應付職工薪酬-福利費5*440 2、借:應付職工薪酬-福利費 5*440 借:其他應收款 13*440 貸:銀行存款 8100
2018-02-03 20:30:30
你好,做營業(yè)外收入的。
2020-01-09 10:28:21
您好!按規(guī)定像這樣的補貼,應該計入工資,比如他本來3000塊工資,如果加這個就應該按3200申報個稅。應該計入應付職工薪酬。
2016-05-28 08:54:14
您好,這樣做賬也可以,不查沒事,如果稽查的話,要補稅,交滯納金和罰款的。應該讓對方給開具發(fā)票處理比較好。
2018-08-05 15:19:38
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