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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-02-04 21:57

您好,抵減金稅盤分錄借,應交稅費-應交增值稅-減免稅,借,管理費用,負數。跨年用以前年度損益調整分錄,借,應交稅費-應交增值稅-減免稅,貸,以前年度損益調整。

長情的戒指 追問

2018-02-04 22:38

老師這比分錄期末結轉分錄怎么做?謝謝

王雁鳴老師 解答

2018-02-04 22:42

您好,結轉時,借;以前年度損益調整,貸;利潤分配-未分配利潤。

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您好,抵減金稅盤分錄借,應交稅費-應交增值稅-減免稅,借,管理費用,負數??缒暧靡郧澳甓葥p益調整分錄,借,應交稅費-應交增值稅-減免稅,貸,以前年度損益調整。
2018-02-04 21:57:16
如果你之前沒做帳,現在也不要做賬啊
2019-07-17 14:46:17
你好 是的 這樣調整是正確的?
2022-03-23 09:04:23
你好,你現在還能反結賬修改嗎?
2023-04-03 20:45:18
您好,那就是,借?:利潤分配-未分配利? 貸??:本年利潤
2023-04-03 20:41:42
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