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藍葉子
于2018-02-06 20:59 發(fā)布 ??804次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2018-02-06 21:01
你好,你當時做的分是 借;稅金及附加 貸;應交稅費——應交增值稅 嗎
藍葉子 追問
2018-02-06 21:29
是的,老師
鄒老師 解答
2018-02-06 21:33
你好,你在之前的基礎上繳納做這個分錄就是了借;應交稅費——應交增值稅 貸;銀行存款內帳可以把繳納 的增值稅計入稅金及附加的
2018-02-06 21:36
好的,明白了,謝謝老師
2018-02-06 21:41
不客氣,祝你學習愉快,工作順利!
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老師,我新接的酒店業(yè),原來的會計把增值稅計提到稅金及附加上面了,我怎么調?內賬
答: 你好,你當時做的分是 借;稅金及附加 貸;應交稅費——應交增值稅 嗎
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
各位老師,我錯把增值稅計提到營業(yè)稅金及附加了,如何調整,請看看下面的圖,我直接把這兩張票沖減可以嗎
答: 你好,可以,就是做之前的相同分錄金額全部紅字
請問老師,我們之前的會計把增值稅計入稅金及附加,現(xiàn)在要怎么寫把計入稅金及附加的增值稅的部分調整出來呢?要怎么寫分錄?
討論
就是我剛接手的一家制造業(yè)小規(guī)模,前面會計計提稅金及附加,把增值稅也計提了,做收入的時后,就有應交稅費增值稅,相當于幾年來,應交稅費里的增值稅都算重復了,我現(xiàn)在該怎么調這個賬?
原來老會計記內賬時,計提增值稅(當月)計提到稅金及附加,這樣對嗎?如果不對,應該怎么做?
各位老師,小規(guī)模,我錯把增值稅計提到營業(yè)稅金及附加了,如何從營業(yè)稅金及附加調出來,當時這筆錢已經轉到本年利潤里了。各位老師看看怎么調整
小規(guī)模納稅人,我交完增值稅以后,計提到營業(yè)稅金及附加里面了,請問如何調整,當時摘要計提稅金,借:營業(yè)稅金及附加 貸:應交稅金-增值稅請問現(xiàn)在如何從營業(yè)稅金及附加里面調出來
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624774 個
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藍葉子 追問
2018-02-06 21:29
鄒老師 解答
2018-02-06 21:33
藍葉子 追問
2018-02-06 21:36
鄒老師 解答
2018-02-06 21:41