老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開(kāi) 問(wèn)
按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷(xiāo)售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。 答
老師好,我們6月開(kāi)票的稅費(fèi)13%(銷(xiāo)售貨物):100225.66 問(wèn)
1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷(xiāo),賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷(xiāo)個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額: 將銷(xiāo)售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷(xiāo)項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) - 13%(銷(xiāo)售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫(xiě)附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X 答
老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問(wèn)題?我代入 問(wèn)
同學(xué)你好,能把題目貼上來(lái)么? 答
你好,老師。公司購(gòu)買(mǎi)廠房按什么交印花稅?裝修購(gòu)買(mǎi) 問(wèn)
你好,這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工 答
甲個(gè)體工商戶(hù)為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自 問(wèn)
因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn),不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬(wàn)這個(gè)政策的銷(xiāo)售額合計(jì)計(jì)算 答

供應(yīng)商開(kāi)給我們的銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,申報(bào)增值稅時(shí)是不是計(jì)入(表二)的‘紅字專(zhuān)用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額’里面的嗎?
答: 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出里面
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,在申報(bào)增值稅時(shí)二表中的20欄(紅字專(zhuān)用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額)是填正數(shù)還是負(fù)數(shù)
答: 您好,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,申報(bào)增值稅時(shí)二表中的20欄(紅字專(zhuān)用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額)是填正數(shù)。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師你好,我單位4月份開(kāi)一張紅字專(zhuān)用發(fā)票信息表,但銷(xiāo)售方5月份才開(kāi)的銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票給我,我4月份報(bào)稅時(shí)這張紅字信息表未申報(bào),現(xiàn)在需要更正4月份的申報(bào)增值稅報(bào)表,請(qǐng)問(wèn)老師報(bào)表怎么做,4月份的憑證還用更改嗎,謝謝。
答: 你這個(gè)報(bào)稅,附表2 , 紅字專(zhuān)用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額 填寫(xiě)就可以,這個(gè)紅字信息表上面稅額,4月不需要,你之前沒(méi)有做就做5月賬上就可以這個(gè)
一張銷(xiāo)項(xiàng)增值稅專(zhuān)用發(fā)票 ,一張進(jìn)項(xiàng)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,倆張票稅額一樣。零申報(bào)嗎
負(fù)數(shù)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,增值稅能不能做應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額紅數(shù)
上月開(kāi)票紅字發(fā)票大于正數(shù)發(fā)票,銷(xiāo)項(xiàng)稅額為負(fù)數(shù) 如何申報(bào) ,負(fù)數(shù)專(zhuān)票保存不了
負(fù)數(shù)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,增值稅能不能做應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額紅數(shù)


睡貓 追問(wèn)
2018-02-09 17:53
樸老師 解答
2018-02-12 09:51